可行性研究报告范文(19篇)
可行性研究报告范文(第1篇)
1.报告内容提要
项目业务可行性分析报告是项目最重要的报告之一,因此一定要采用很正式的形式。由于报告通常会由几个不同部分的内容组成,因此一定要有个报告的内容提要或目录。
2.项目产生的原因
项目产生的原因是需要先讲清楚的。项目是为了解决哪些问题或为了获取哪些业务机会而产生的,尤其是重点介绍这个项目的发起人是谁,有助于引起大家对该项目的重视。
3.备选业务方案及建议
上报给企业领导或展示给大家的业务方案,最好有几个供大家选择,因为通过比较大家才更容易判断不同业务方案各自的优缺点,才能更快地做出决策。通常三个方案比较常见,给大家三选一的机会,并对不同方案的优劣势进行分析和比较,再说明自己建议的方案及理由。这样大家就会知道,项目负责人在汇报之前已经考虑过所有可能的业务方案,并且进行了充分的比较,从而会比较愿意支持项目负责人建议的方案。
4.项目的约束和假设
当我们描绘收益和负收益时,需要注明项目的约束和假设。很多项目负责人分不清楚约束和假设的区别,所以在项目的可行性分析报告中会忽略这两部分内容。其实,我觉得项目的约束和假设还是有必要在报告中提及的。
项目假设是制定项目目标、收益和计划的前提条件,我们把假设放在报告中的目的是帮助项目负责人免责。因为我们要向所有人说明,一旦项目外界环境发生了变化,导致了项目目标的调整或者收益不能实现的结果,这个结果不应该由项目负责人来承担责任,因为原有的项目假设条件已经不再适用了,例如,国家政策的突然改变、企业组织结构的调整或项目发起人改变了等。
项目的约束是指项目中有哪些事是不能做的,不是因为项目负责人或者项目团队不愿意做,而是因为按组织的规定不可以做,是用来为项目团队划定项目范围边界提供依据的,是项目负责人对项目团队或客户提出约束性要求的依据,也是项目负责人拒绝不合理的项目需求的依据。例如,项目需求必须符合公司质量管理体系的要求,必须符合公司风险管理体系的要求或必须符合公司内控制度的要求并接受审计等。
5.项目的关键成功因素
在项目报告中提及项目的关键成功要素,可以更好地帮助企业的高层管理团队明确项目需要高层支持什么。例如,很多项目负责人认为,项目的最大挑战是项目资源不足或领导力支持力度不够。如果希望在汇报时说服组织高层领导从资源或关注度上给予项目一些倾斜,就必须对他们讲明白项目的关键成功要素与项目在稀缺资源的获取方面和高层领导的关注度之间的密切关系,才有机会引起领导的重视,为项目提供所需要的资源和支持。
可行性研究报告范文(第2篇)
一、项目总论
项目总论,是本可行性报告的第首要部分,在写作中主要是综合叙述可行性研究报告中各个部分的主要问题、内容,以及研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,放在整篇可行性报告的第一部分,使审批者更方便地进行查看和审批。
(一)项目背景
项目名称、项目的承办单位、项目的主管部门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位和法人代表、研究工作依据、研究工作概况、项目建设的必要性…..
(二)可行性结论
(三)技术经济指标
(四)存在的问题与建议
二、项目背景和发展情况
这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等。
(一)项目提出的背景
(二)项目发展概况
三、投资的必要性
(一)市场调查
(二)市场预测
(三)市场营销策略
(四)产品方案与建设规模
(五)产品销售收入预测
四、建设条件与厂址选择
这一部分的内容,主要是按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、动力等需求和供应的可行性,并对可选择的厂址作进一步技术和经济分析,并确定新厂址的'各种方案。
(一)资源与材料
(二)建设地区的选择
(三)厂址选择
五、工厂技术方案
本部分,主要研究项目应采用的生产方法、工艺和流程,重要设备及其相应的总平面布置,主要车间的组成,以及建筑物型式等各种技术方案,并在些基础上,估算出土建工业量和其他的工业量。本部分,除文字以外,应列出相关图表等加以说明和分析。
六、环境保护与劳动安全
七、企为组织和劳动定员
八、项目实施进度
九、投资估算与资金筹措
十、财务效益、经济和社会效益评价
财务分和效益分析,是本可行性报告的重要部分,应尽量做到精确,必须以表或图的形式加以到位的分析,作出评价,以作为本项目投资在经济上是否可行的参考依据。
十一、可行性研究结论与建议
本部分,是整篇文章的分析结论,提出项目建设的建议,并附上附件、附图。
上面是工业项目投资、项目立项可行性研究报告的结构(模板),可做为编写参考;在具体的编写中,可行性研究报告的内容,方法,技巧,因为牵涉到较多的问题,所以,可能会有所不同,应视实际情况而定。
可行性研究报告范文(第3篇)
要加强老龄工作,努力使全民老有所养推动建设和谐社会。一个地区老年事业的发展能够体现该地区政府执政理念的先进性,能够提升政府以人为本的良好形象,还能够向国际社会展示良好的国际形象。按照国际标准,当一个国家和地区65岁以上人口占总人口比例的7%,或60岁以上人口占总人口的10%以上时即为老龄化社会。
据有关资料显示,目前我国是世界上老年人口最多的国家。六十岁以上老人约为1.45亿,占我国总人口比例的11.2%,并且这个数字每年都在以3%的速度增长,我国进入老龄社会已是不争的事实。截至去年年底我县60岁以上老人已达14.57万人,占我县人口比重的14.5%。
已远远高出全国比例的3.3%,从人口结构上看老年人口数量的巨大和高龄人数的增加,明显证明了我县已提前十年进入老年型大县。所以应对老龄化提前到来的挑战,是当务之急重中之重,是关系国计民生和区域经济发展的大事.我县历来很重视老龄事业的发展,但随着生活水平的提高,传统的几代同堂已逐步解体,老少分住家庭小型化已成为必然趋势。自我国七十年代中期实行计划生育以来,三口之家现已成为社会主力家庭结构。
许多独生子女成家后所面临的是:每对中年夫妇在繁忙的工作压力和残酷的生存发展竞争条件下,需要照顾四个老人一个孩子,时间和精力严重不足,再加上老年人多愁善感及实际上的“代沟”,由此引起了一系列没完没了的家庭烦恼及社会问题。再者,我县“三无”“五保”“孤儿"人员近万人,集中供养率不到4%,我县民营养老机构尚处于空白。综上种种,为老龄事业发展带来了新的课题,愈发使我县养老服务供求矛盾突出。
一、项目名称:莒南阳光养老综合服务中心
承办人:
项目性质:
筹办服务中心地址:未定
二、项目建设的必要性
1、解决老龄化社会问题的需要,随着人口老龄化的来临,老人问题已成为世界问题,同样是我国面临的一个重要问题。我县已远远高出全国老龄平均标准,所以筹办养老服务中心,是解决我县老龄化社会为题的需要。
2、构建和谐社会的需要。党中央、国务院发出了构建和谐社会的号召,县委、政府也提出建设“和谐”要求。如果老龄化问题解决不好,和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统,筹办养老服务中心,将为我县老人创造一个“老有所养,老有所医,老有所为,老有所乐,老有所学”的好去处,体现全民敬老爱老的良好社会氛围。不仅仅使我县的老年人的晚年生活丰富多彩,欢乐幸福,也为我县困难弱势群体供给一个温暖幸福的大家庭,让他们在这个充满爱的大家庭里健康欢乐地生活。这必然对构建和谐社会起到进取的促进作用。
3、加快我县社会福利事业发展的需要。养老服务中心成立后,将彻底改变原有敬老院设备陈旧,环境较差等这一现状,将扩大收养收治规模,完善服务功能,亮化美化生活环境,切实改善我县弱势群体生活困难,充分发挥社会保障作用,更好的履行“上为党和政府分忧,下为人民群众解愁”的服务宗旨。将会为我县社会保障体系发挥重要作用。
4、项目实施后会有良好的社会效益。养老服务中心成立后,能够满足我县社会养老市场的需求,同时也为社会家庭排忧解难,再次能够增加就业机会和就业岗位。这是一个民心工程,也是一个德政工程。
三、阳光养老综合服务中心中心经营计划
鼓励扶持社会力量兴办养老机构,实现投资主体的多元化,是发展老年人社会福利事业的必由之路。近年来县委、政府高度重视社会福利事业的建设,各乡镇都建有敬老院。每年都有专项资金支持拨付,使全县敬老院等福利事业得到了较快的发展。但由于各乡镇经济基础薄弱,地方财政困难,致使一些敬老院设施配套不完善,,比如医疗、娱乐、康复治疗等硬件跟不上无法满足当前五保老人的需要,不能适应新形势下的发展要求,导致入院率低,甚至有些老人不愿入院就住。造成资源闲置浪费,利用率低。
增强公办养老机构的服务质量和管理水平,更好的保障在院老人的合法权益,到达“五有”标准,践行中央制定的老龄工作方针政策,更好地为老人供给及时、全面的服务,离不开改革的深入推进和运行机制的深刻调整。将公有养老机构尤其是现有管理不规范,服务水平差的机构,委托给社会力量来管理和运营,将会盘活公办养老机构的存量,使原有资源得到更好的利用和发展,为养老服务事业注入蓬勃的生机和活力。
公办民营需要坚持的原则:首先,实行公办民营,必须以政府为主导,保障“五保”“三无”老人的供养。其次,实行公办民营,必须保证经营者的自主经营,自负盈亏,管办分离,以实行法人实体化管理,建设市场化运行机制,改革内部管理,用工和分配制度。第三,实行公办私营,必须保证以服务养服务,全应对社会开放,发挥示范作用。
具体操作方法:
1、依托原有乡镇街道敬老院,创新敬老院传统管理模式,实施民营资本对敬老院的投资、经营、管理模式。建立公办民营的内部管理机制,在体制上实行“一个机构两块牌子”谁投资谁管理,谁受益的原则。确立把现有敬老院建设成为,当地政府机构养老的基地和示范点,满足农村、城镇老人及子女就近就便的自费养老需求,把敬老院作为养老服务产业链中的重要一环加以发展,使其成为市场属性和福利属性同在、经济效益和社会效益并存的社会化养老机构。
2、理顺好权属关系,明确各方职责。明确责、权、利关系,敬老院原有硬件建设投入,归服务中心负责,归敬老院所有。新投入部分的所有权归服务中心所有。服务中心扩大规模增加床位,贴合政策条件的应当享受优惠待遇。服务中心托管敬老院后,必须切实做好“五保”“三无”老人的接收和服务工作。对有闲置床位的能够自主定价,招收社会老人入住和开展有偿支持居家养老服务,满足社会老人的养老服务需求。
3、实行分类管理,供给多元服务。
A、根据服务对象类别,建立专业化养老机构。在服务中心的总框架下根据实际情景,打破地域限制,统一布局,设立不一样服务资料的专业化养老服务机构。如、卧床护理院,精神障碍老人院,临终安乐院等特殊养老服务机构。实行全日制专业资格人员专业化管理,体现对各类老人不一样需求的尊重。
B、在自愿的基础上,允许老人在服务中心内和各分院之间合理流动。对入住老人少规模相对小的分院允许跨区域调整到其他分院,合理统筹资源,实行统一管理。
C、合理调配和利用人力资源,对以自理老人为主的分院,住满五十名服务对象的,服务中心配备一名全日制专职医护人员,为服务对象供给医疗保健服务。护理人员必须具备必须的护理知识,实行上岗前培训制度,(服务中心自建老年护理及残疾人就业家政服务培训中心)取得上岗证后由中心统一调配。
D、落实各项保障,建立长效运营机制。确立“五保”“三无”老人的长效供养机制、供养标准,以及医保。确保“五保三无”老人免费参加新农合,纳入大病医护救助,并实行零起步救助。从根本上解决老人的就医问题。
E、实行托管后,由个乡镇按规定落实配套资金,再统一划拨给服务中心或各所辖分院。
F、托管合同期限,不能低于五年。以免影响中心对敬老院的长期发展规划,及硬件设施投入的力度。以利于中心进行中长期发展规划实施,促进养老服务产业的健康持续发展。
四:投资预算和资金筹措:
阳光养老综合服务中心三年预计投资额为300万元,其中前期投资用于房屋租赁规划改造、绿化供暖120万元:医疗、健身设备及安装费80万元,生活用品床具被褥等30万元,有线电视通讯设备娱乐器材等20万元:养殖场种植园50万元。资金筹措,阳光养老综合服务中心自筹资金150万元,申请上级部门资、补、助或协助贷款150万元。
五:效益分析
服务中心拟建床位200张,按年入住率70%计算,按自理老人每月六百元计算,预计可收入100万元左右,家政服务、培训等可收入十万元左右,种植园,养殖场预计收入20万元左右。年收入130万元。费用:员工工资30人,40万元,低值易耗品水电费厨房成本40万元,管理费办公费8万元,房屋租赁费12万元,年费用105万元,年实现利润25万元。十二年可收回全部成本。
可行性研究报告范文(第4篇)
一、项目背景
青蛙又名田鸡,其肉质细嫩、脂肪少、糖分低、蛋白质含量高,具有清热解毒、消肿止痛的功效。同时有"农田卫士"之称,属于国家二级保护动物。随着生态农业和绿色食品业的发展,人们对蛙类产品需求量越来越大。由于野生蛙销路好,价格高,导致有人超多捕捉、收购野生蛙类,加工、出口野生蛙类制品等,加上超多施用巨毒农药,造成许多地方野外蛙数量急剧减少,严重影响了生态系统平衡。
二、市场前景
为了更好地保护野生青蛙资源,维持生态平衡和良好的农田环境,国家及很多的地方都出台了保护野生青蛙的法律、法规及规定,并制定了对非法猎捕野生青蛙的处罚条款,增加了禁止非法捕杀、买卖野生青蛙条款。但由于人们对野生青蛙的一味追求,吃青蛙的人越来越多,就四川成都市场而言,每一天要消化6吨以上的青蛙,市场需求量很大,受这种利益的驱使下,各地捕杀、出售青蛙的现象仍屡禁不止,每一天有超多的野生青蛙被捕杀,严重破坏了生态平衡。
为了既可满足人们生活的需要,又能够保护野生青蛙资源,人们开始着手人工繁殖、养殖野生青蛙。但现有的野生青蛙繁育养殖技术仍然存在着单位面积产量不高、养商品蛙周期长、养殖成本高、不易大面积推广、难形
成规模养殖等问题,造成人工养殖困难,野生青蛙资源仍然受到严重的破坏。
为此,四川省绵竹市宏远养殖厂提出了一种养殖成本低,效益高,周期短,易大面积推广的人工养殖野生青蛙技术,这样不仅仅能够满足了市场的需要,又改善了人们生活水平,保护了野生青蛙资源,维持生态平衡环境。市场前景广阔,经济效益、社会效益和生态效益显著。
三、技术优势
1、技术十分全面,包括选种蛙选取、产卵、乳化、蝌蚪饲养、幼蛙驯养,商品蛙养殖等全过程。
2、配套技术完善,透过我们十多年养殖研究,摸索了一整套的昆虫规模性养殖技术,包括蝇蛆、蚯蚓、黄粉虫等养殖新技术,解决青蛙的超多饵料,为成功养蛙营造了优越条件。
3、宏远养殖厂在人工养殖野生青蛙上做好很大程度上的配套设施研究,怎样合理修建生态蛙池、配套水源处理
系统,完善整个养殖配套设施,起到了用投资少,省时省力。
4、养殖周期短,野生青蛙有冬眠期,使野生青蛙的生长周期长,该技术有效地避开了野生青蛙的冬眠期,从而使野生青蛙的养殖周期大大缩短,从产卵到商品蛙周期仅6个月。
5、改变传统养殖模式,节约土地资源,有效地提高了单位养殖面积的产量,每平方米可养殖野生青蛙50-100只,产量6-15斤。
四、效益分析
1、资金需求及用途
计划生产规模100亩,按年产商品蛙300万只计算,总投资200万元:
固定资金150万元,包括修建种蛙池、繁育池、成蛙池、饵料生产基地等,流动资需要50万元。
2、生产成本。商品蛙按0.1斤/只计算,养殖成本约0.5元/只。
3、经济效益。
A、工厂化集约养殖,按年产商品蛙300万只计算,商品蛙0.1斤/只,产商品蛙150吨:
按市场价每公斤30元计算,销售收入=3万元/吨×150吨=450万元,
纯利=销售收入450万元-养殖成本0.5元/只×300万只=300万元。
注明:每只青蛙0.5元生产成本包括了饵生产成本、人工费用等。
B、同时,发展周边的农户稻田养殖青蛙,按每公斤20元的价格回收:
每户平均1亩,放养3000只,每亩产青蛙150公斤,农户每亩销售收入=150公斤×20元/公斤=3000元,农户每亩纯收入=销售收入3000元-养殖成本约0.3元/只×3000只900元=2100元;
同时公司回收农户商品蛙按市场价销售,每亩可获得的市场差利=150公斤×10元/公斤=1500元。
4、效益指标。投资回收期为1年。
5、社会、生态效益。
能够有效地控制人工的超多捕捉青蛙,从而保护野生蛙资源,维持生态平衡和良好的农田环境,提高农产品质量,同时可为人们带给集食、补、药于一体的野生蛙类产品,满足市场需求,改善了人们生活水平。
规模性发展农户稻田养殖野生青蛙,降低农田用药,提高农产品质量,这样即保护了农田生态资源,又增加了农村农民的收入,带领农民奔小康。
五、风险
1、技术风险
我们从1995年开始从事野生青蛙繁育、养殖技术的研究,总结出了一套完整的成功养殖模式,养殖成功率99%以上,养殖风险基本为零。
2、生产风险
运用成功的技术,养殖中不会有大批量的死亡现象,就算有少量死亡,每只生产成本也不超过0.5元,不会受到严重的经济损失。
3、市场风险由于野生青蛙属于国家二级保护动物,养殖是需要在当地林业局办证后方可上市销售,不会有一哄而上的养殖热潮,不会构成市场的价格战,跟传统养殖具有实质的差异,没有市场风险。
4、政策风险
野生青蛙的人工繁育、养殖有利于环境保护和维持生态平衡,国家将鼓励支持个人或企业人工驯养野生动物,但务必具备野生青蛙繁育养殖的技术潜力,应到当地相关部门办理生产许可证。
可行性研究报告范文(第5篇)
第一章 总则
第一条 为了统一风电场项目预可行性研究报告编制的原则、内容、深度和技术要求,特制定《风电场预可行性研究报告编制办法》(以下简称本办法)。
第二条 本办法适用于规划建设的大型风电场项目,其它风电场项目可参照执行。
第二章 编制依据和任务
第三条 进行预可行性研究工作时应对风电场项目的建设条件进行调查,取得可靠的基础资料。应收集以下几方面的资料:
1、收集附近长期测站气象资料、灾害情况,长期测站基本情况(位置、高程、周围地形地貌及建筑物现状和变迁,资料系列,仪器,测风仪位置变化的时间和位置)和近30年历年各月平均风速;
2、从风电场场址处收集至少连续一年的现场实测数据和已有的风能资源评估资料,收集的有效数据完整率应大于90%;
3、风电场及周围1:50000地形图和1:10000-1:5000地形图。当场址区地形图为实测时,应同时提供电子版的地形图;
4、场址区工程地质资料;
5、风电场所在地区社会经济概况及发展规划,电网地理接线图,电力系统概况及发展规划等;
6、风电场所在地的自然条件、对外交通运输情况;
7、工程所在地的主要建筑材料、价格情况和有关造价指标;
8、项目可享受的优惠政策等。
第四条 风电场预可行性研究的基本任务:
1、初拟项目任务和规模,并初步论证项目开发必要性;
2、综合比较,初步选定风电场场址;
3、风能资源测量与评估;
4、风电场工程地质勘察与评价;
5、初选风电机组机型,提出风电机组初步布置方案;
6、初拟土建工程方案和工程量;
7、初拟风电场接入系统方案,并初步进行风电场电气设计;
8、初拟施工总布置和总进度方案;
9、进行初步环境影响评价;
10、编制投资估算;
11、项目初步经济评估。
第三章 编制内容和技术要求
第五条 概述:简述工程地理位置、工程任务及本期建设规模。
第六条 建设的必要性:简述当地煤炭、水能等常规能源及开发条件,当地风能资源的情况,电网的电源组成及电源结构优化的要求。从国家可持续发展战略角度并结合地区能源结构、电源优化及电力市场的实际,分析论述发展清洁可再生能源的必要性及兴建本工程的必要性。
第七条 项目任务和规模
1、项目任务:阐述风电场所在地区的经济现状及近、远期发展规划、电力系统现状及发展规划,结合地区能源供应条件,从发电和环境保护以及地区特点等方面论述工程的作用和意义。
2、项目规模:根据项目所在地区的能源资源、电力系统供需现状、负荷增长预测、本项目对系统的影响和要求,以及项目开发条件,论证并确定风电场的项目规模。
第八条 风电场场址选择
1、根据规划报告,选择若干风电场作为候选场址进行比较研究。
2、论述各候选风电场场址的地理位置、风能资源、工程地质、地形和交通条件。
3、简述候选风电场场址建设规模及风电机组接入系统条件。
4、根据地形地貌和测风资料,对各候选风电场的风能资源进行初步评价,结合初步技术经济比较,选定本期开发的风电场场址。
第九条 风能资源
1、根据收集的附近长期测站资料,初步提出相应的评价和结论,并分析该地区风况年变化及季节变化规律。
2、简述风电场场址处风能资源测站情况(位置、高程、周围地形地貌及仪器),整理出各测量高度的实测数据。
3、应根据风电场测站资料,整理出风电场风速频率曲线、风向玫瑰图、风能玫瑰图及测风年月平均风速变化(1-12月)直方图和代表日风速、风功率密度变化曲线,同时计算风电机组轮毂高度年平均风速和风功率密度。
4、对风电场场址的风况特征和风能资源应作出分析和评价。
5、附图(略)
1)与风场测风塔同期的相关长期测站风速年变化直方图
2)相关长期测站连续20年-30年的风速年际变化直方图
3)风电场测站全年的风速和风功率密度日变化曲线图
4)风电场测站全年的风速和风功率密度年变化曲线图
5)风电场测站全年的风速和风能频率分布直方图
6)风电场测站全年的风向玫瑰图
7)风电场测站全年的风能玫瑰图
8)风电场测站各月的风向玫瑰图
9)风电场测站各月的风能玫瑰图
10)风电场测站各月的风速和风功率密度日变化曲线
第十条 工程地质
1、概述区域地质概况,评价区域地质构造稳定性,按现行《中国地震动参数区划图》确定场址地震动参数值及相应的地震基本烈度。
2、初步查明风电场场址地形、地貌、地层岩性、地质构造、岩体风化、不良地质作用、水文地质、岩土体的物理力学性质等。
3、初步评价场址的工程地质条件,提出岩土体物理力学性质参数的建议值和地基处理的初步建议。
第十一条 机型选择和发电量估算
1、机型选择:根据当前风电机组的制造水平、技术成熟程度、价格以及风电场项目对机组国产化率的要求,结合风电场的风况特征、安装条件和设备运输条件,拟定若干不同的机型方案;根据风电场的风况特征,估算各机型方案的理论年发电量,经比较初步推荐机型。
2、风电机组布置:论述风电机组的布置原则,并提出风电机组的初步布置方案。
3、发电量估算:根据风电场现场实测资料或相关补充资料,并考虑各种损耗,估算风电场年上网电量,并提出年等效满负荷小时数和容量系数。
第十二条 电气
1、初步拟定风电场升压变电所与电网连接点的位置、输电电压等级、出线回路数。进行专门的风电场接入电力系统设计,并绘制风电场地区的电力系统地理接线图。
2、根据风电场的本期装机容量和可能的最终装机容量,初步拟定风电场专用升压变电所的主接线,选择主变压器的容量和台数,并绘制升压变电所的主接线简图。
3、初拟风电场的电气主接线方案的设计原则,选用主要设备的原则。根据初选的风力发电机组的单机容量和台数,选择风电机组出口侧和风电场高压侧的电力电缆的型号、规格,并估算长度。
4、分别叙述风电场和升压变电所监控系统的功能、主要电气设备的继电保护配置原则,并列出风电场和升压变电所主要设备清单。
第十三条 土建工程
1、简述风电场场址的工程地质条件,包括场区的地形地貌、该地区的地震设防烈度等。
2、简述本项目推荐的建筑总体布置方案,包括为生产运行服务的永久性辅助生产房屋、办公室、生活及文化福利等永久房屋建筑和室外工程,以及供水、供热、排水等公用配套设施工程,并简述各建筑物的结构形式和建筑标准。
3、简述风力发电机组的基础选型及基础设计。
第十四条 施工组织设计
1、概述工程对外交通现状及近期拟建的交通设施,初选场内外交通运输方式;简述施工场地条件及自然条件。
2、说明主要建筑材料来源,初选施工用水、电供应方式。
3、初拟施工总布置方案,初估施工用地面积。
4、根据有关方面对施工工期的要求,初拟施工总进度方案。
第十五条 环境影响评价
1、环境影响评价
1)叙述项目影响地区的自然环境和社会环境状况。
2)叙述本项目对自然环境和社会环境有关因子影响的预测和评价。
2、节能和减排效益:根据风电场年上网发电量,计算节省的原煤量和减排的S02、C0、C02、NOx气体和灰渣。
第十六条 投资估算
1、编制说明
1)工程概况:概述工程特性、工程规模、对外交通条件、主要工程量及施工工期;说明主要投资指标;说明资金来源及筹措计划。
2)编制原则和依据:说明投资估算采用的主要编制原则、依据和方法;说明估算编制的价格水平和费用标准。
3)基础价格:说明人工及主要材料价格水平、主要设备价格及运输方式;说明主要建筑、安装工程单价计算原则。
4)投资分析:分析影响投资的主要因素,并说明投资高低的原因。
2、投资估算表
1)总估算表
2)设备及安装工程估算表
3)建筑工程估算表(包括临时工程)
4)其他费用估算表
5)分年度投资估算表
第十七条 财务效益初步评价
1、概述:简述风电场的项目规模、年上网电量、建设工期及其财务评价计算期(包括建设期和经营期)。
2、财务评价
1)简述本项目建设资金的筹措和贷款偿还条件,并说明资本金占项目总投资的比例、外资(如需要时)和内资贷款额度,内外资贷款的利率、宽限期、贷款偿还年限,建设期利息及汇率。
2)初步估算风力发电项目的总成本费用,根据建设项目财务基准收益率要求及风电场项目电价测算方法的规定,测算经营期上网电价。进行清偿能力分析和盈利能力分析,计算项目财务评价指标,包括全部投资、资本金财务内部收益率、工程投资利润率、投资利税率、资本金利润率及投资回收期,并提出工程项目财务初步评价结论。
3)财务评价附表
a)固定资产投资估算表
b)投资计划与资金筹措表
c)总成本费用表
d)损益表
e)还本付息表
f)财务现金流量表(全部投资)
g)财务现金流量表(资本金)
h)资金来源与运用表
i)资产负债表
j)财务指标汇总表
3、敏感性分析
主要从投资和发电量变化等方面进行项目财务敏感性分析。
可行性研究报告范文(第6篇)
为检验本学期地理信息系统二次开发课程的学习,按老师要求做一个环境评价查询系统。首先为验证其可行性、实用性以及安全性,做如下可行性分析报告。
1.1基础技术
1.1.1 面向对象技术
面向对象(Object一Oriented,简称OO)技术充分体现了分解、抽象、模块化、信息隐藏等思想,可以有效地提高软件生产率、缩短软件开发实践、提高软件质量,是控制软件复杂性的有效途径。其基本思想是,对问题域进行自然分割,以更接近人类思维的方式建立问题域模型,从而使设计出的软件尽可能直接地描述现实世界具有更好的可维护性,能适应用户需求的变化。面向对象是一种新的软件工程方法,新的程序设计范型(Paradigm),其基本技术是使用对象、类、继承、封装、小溪等基本概念进行程序设计和实现。在本文所研究的系统开发中,我们使用面向对象工程技术工具VB语言来辅助软件的分析、设计,在面向对象工程思想的指导下,采用面向对象的程序设计工具进行系统代码设计和调试。
1.1.2数据库技术
数据库技术是一种计算机辅助管理数据的方法,它研究如何组织和存储数据,如何高效地获取和处理数据。数据库技术是计算机科学技术中发展最快,应用最广的重要技术分支之一,它已成为计算机信息系统和计算机应用系统的重要技术基础和支柱。随着计算机技术和相应技术的发展以及计算机应用需求的拓广,数据库技术得到了极大的发展,各种学科技术的内容与数据库技术的有机结合,从而使数据库领域中新内容、新应用、新技术层出不穷,形成了当今的数据 库家族,如面向对象数据库、分布式数据库、工程数据库、编译数据库、知识库、模糊数据库、时态数据库、统计数据库、空间数据库、科学数据库、文献数据库、并行数据库、多媒体数据库等。就技术而言,值得关注的数据库新技术包括:面向对象数据库技术、多媒体数据库技术、Web数据库技术、数据挖掘技术、第三级存储器、空间数据存储技术以及信息检索与浏览技术等。
2.1 系统需求
1)操作简单:为不具备较多GIS专业技能的用户实现系统操作提供便捷的实现界面,对于面向对象的应用系统而言这是很重要的实现目标。要求实现用户通过简单的鼠标点击实现图形点击查询,通过键盘输入实现条件式查询等功能,将所需城市信息展现出来。
2)界面友好:提供详细的帮助功能和良好的功能界面,按照用户需要使功能实现更为直观。为用户操作提供尽可能详尽的帮助信息和提示,从而使用户更为迅速的熟悉和使用系统。
3)功能稳定:系统稳定性是衡量系统优劣的一个重要环节,要求系统在出现错误操作和编译错误时提供必要的系统报错信息。
2.2 系统总体设计
2.2.1 设计原则
系统总体设计应当根据系统工程的设计思想,是应用GIS技术满足科学化、合理化、经济化的总体要求。一般遵循以下基本原则:
1)完备性:完备性主要是指系统功能的齐全、完备。一般的应用型GIS都具备数据采集、管理、处理、查询、编辑、显示、绘图、转换、分析及输出等功能。
2)标准化:系统的标准化有两层涵义,一是指系统设计应符合GIS的基本要求和标准;二是指数据类型、编码、图式符号应符合现有的国家标准和行业规范。
3)可靠性:系统运行要可靠、稳定、正确,并保证数据安全,且系统应具有很强的容错性和安全性。
4)实用性:系统数据组织灵活,可以满足不同应用分析的需求。系统的界面设计友好,简单易行,同时满足普通游客和管理人员不同的使用需求。
5)可更新性:由于旅游资源具有很强的现势性,因此系统应具有数据更新的能力。
6)前瞻性:考虑到应用型GIS发展,系统要从长远的观点出发,考虑以后可能的功能扩展与完善,预留数据输入输出接口。例如:属性编码的可扩展性、软件设计模块可扩展性。
2.2.2 数据库设计原则
数据库是信息系统的基础和核心,数据库质量的好坏直接影响GIS技术与其他应用技术的集成,影响整个系统的工作效率和质量。系统设计应充分结合现有资料分类检索习惯和流通管理模式,考虑数据库系统的存储与处理要求、安全性与完整性要求,并满足数据可扩展性要求,合理设计。数据库设计应遵循以下原则:
1)对大量的数据体采用非冗余结构予以定义。
2)数据一致性。为了防止数据重复,产生数据混乱现象,且能够和外部数据库挂接,数据库结构必须遵循一定的原则,统一管理。
3)数据独立性。在保证数据共享的同时,还应满足数据和程序分离,数据的增删和修改不需要更改程序。
4)数据可扩充性和更新能力。随着资源的变化,系统数据应易于更新和维护。且对数据进行操作时,数据结构的相互关系和从属关系应保持不变。
2.3 系统安全性
所有的系统都不可能是完全对外开放的,必须要设置一定的权限,有一定的限制才可以将系统的信息做到保密和安全。同时给不同用户不同权限也方便系统的维护与管理。
综上,基于基础技术以及环境GIS的相关知识,这个环境GIS评价查询系统是可以实现。
可行性研究报告范文(第7篇)
一、基本情况
1.项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的市级部门名称等情况。
可行性研究报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2.项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。
3.项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。
二、必要性与可行性
1.项目背景情况。项目受益范围分析;国家(含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2.项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。
3.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。
4.项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1.人员条件。项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2.资金条件。项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。
3.基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4.其他相关条件。
四、进度与计划安排
五、主要结论
皮面日记本项目可行性研究报告是对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无疑的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、场址、原辅料供应、工艺技术、设备选型、人员组织、实施计划、投资于成本、效益与风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,作为决策依据的系统分析资料。
报告用途:
1、作为投资决策、项目计划依据
2、作为募集资金和向银行申请借款或融资的依据
3、作为项目政府立项资料
4、用于申请进口设备免税
5、用于境外投资项目核准
报告目录
(一)项目背景
1、项目名称
2、承办单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
(二)项目概况
1、拟建地点
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项目总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
可行性研究报告范文(第8篇)
【引言】
建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来,中国宏观经济步入新一轮景气周期,与建筑业密切相关的全社会固定资产投资(FAI)总额增速持续在15%以上的高位运行,导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。随着建筑业的快速发展,经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管,我国建筑市场正在进入健康的发展轨道,可谓亮点频闪。
2009年,在国家积极财政政策的推动下,建设领域投资规模不断扩大,建筑业呈现良好的发展态势。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成建筑业总产值75864亿元,比上年增加13827亿元,增长22.3%;全年全社会建筑业实现增加值22333亿元,比上年增加3590亿元,增长18.2%;完成竣工产值43798亿元,比上年增加4456亿元,增长11.3%。
2010年全年,中国全社会建筑业增加值26451亿元,比上年增长12.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元,增长25.9%,其中国有及国有控股企业990亿元,增长35.0%。
2011年,我国建筑业保持了平稳增长态势,实现总产值11.8万亿元,同比增长22.6%;实现增加值3.2万亿元,同比增长10%,占国内生产总值的6.78%;对外工程承包额1034.2亿美元,同比增长12.2%。我国建筑业在国民经济中的支柱作用更加明显,实现了“十二五”时期的良好开局。
未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。
【目录】
第一部分 建筑项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、建筑项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位介绍
(三)项目可行性研究工作承担单位介绍
(四)项目主管部门介绍
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 建筑项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、建筑项目建设背景
(一)国家产业政策鼓励建筑行业发展
(二)建筑市场前景广阔
二、建筑项目建设必要性
(一)进一步推进我国建筑行业发展
(二)进一步提升我国建筑工业技术水平
(三)
三、建筑项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 建筑项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充
分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、建筑项目产品市场调查
(一)建筑国际市场调查
(二)建筑国内市场调查
(三)建筑价格调查
(四)建筑上游原料市场调查
(五)建筑下游消费市场调查
(六)建筑市场竞争调查
二、建筑市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。
(一)建筑国际市场预测
(二)建筑国内市场预测
(三)建筑价格预测
(四)建筑上游原料市场预测
(五)建筑下游消费市场预测
(六)建筑项目发展前景综述
第四部分 建筑项目产品规划方案
一、建筑项目产品产能规划方案
二、建筑项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、建筑项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1.投资者分成
2.企业自销
3.国家部分收购
4.经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 建筑项目建设地与土建总规
一、建筑项目建设地
(一)建筑项目建设地地理位置
(二)建筑项目建设地自然情况
(三)建筑项目建设地资源情况
(四)建筑项目建设地经济情况
(五)建筑项目建设地人口情况
二、建筑项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1.厂址
2.厂房建设内容
3.厂房建设造价
(二)土建规划总平面布置图
(三)场内外运输
1.场外运输量及运输方式
2.场内运输量及运输方式
3.场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1.项目占地
2.项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1.供水工程
2.供电工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分 建筑项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、建筑项目环境保护方案
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、建筑项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、建筑项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、建筑项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、建筑项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 建筑项目组织计划和人员安排
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、建筑项目组织计划
(一)组织形式
(二)工作制度
二、建筑项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 建筑项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、建筑项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、建筑项目实施进度表
三、建筑项目实施费用
可行性研究报告范文(第9篇)
一、总论
(一)项目背景
1、项目名称:年产10000吨酸奶发酵工厂设计。
2、拟建地点:青岛市北郊。
3、建设内容与规模:工厂建设,总建筑面积18000㎡。
4、建设年限:一年。
5、概算投资:1660万元。
(二)项目建设的必要性和经济意义分析
如今的国内酸奶市场上,“乳酸饮料”和“酸性乳饮料”占据相当大的比重,但是“乳酸菌饮料”却还没有大品牌出现,品牌整合度较低。常温产品中,早期的酸奶市场中的主流产品“调制型酸性乳饮料”和“发酵型乳酸饮料”,由于没有低温保鲜限制,得以较快速的发展,但是其营养价值低,淡出市场是大势所趋。而在低温产品中,低温乳酸菌饮料及纯酸奶将得到快速发展,此类产品能提供丰富的营养物质,还能调节机体内微生态的平衡,经常食用,能够调整肠道功能、预防癌症、养颜,是一种“功能独特的营养品”。
随着我国冷链设施的不断完善和人们消费知识的日益丰富,这种纯酸奶将成为未来酸奶市场发展的主流。有关数据显示,国外发酵型乳酸菌奶饮品已空前发达,日本、欧洲发酵乳酸菌奶饮料在乳制品市场比例已达到80%,北美约30%,乳酸菌产业大大超过了其他乳制品的增长率。专家预测,未来十年将是中国乳酸菌行业快速发展的“黄金时期”,如能适时建立酸奶工厂,合理经营,定能取得可观的经济收益。
二、市场需求预测和建设规模
1、国内外市场需求情况的预测
目前,全球含乳酸菌、益生菌的乳制品产值已达近400亿美元,欧洲占有约50%的市场,而我国消费每年递增25%。在中国市场上调配型乳饮料市场一片大好的形势下,以太子奶为代表的乳酸菌饮料高歌猛进。2006年我国乳酸菌饮料市场规模已达25亿元,年总产量突破50万吨,乳酸菌产业规模已超过160亿元人民币。未来十年,我国的乳酸菌饮料将会进入快速发展时期。
2、销售预测和价格分析
产品初期主要开拓山东半岛地区的市场,视发展情况逐步拓展,向环渤海地区和长三角地区发展。目前国家大力扶持环渤海地区发展,经济发展迅速,居民生活水品不断提高,市场潜力巨大,销售情况很是乐观。
生产工艺采用国际领先技术,产品质量上乘,销售价格适中,满足大部分人群的购买能力,而且与同类产品有较强竞争力。
3、产品方案
根据充分的市场调研,结合当地市场情况,酸奶包装形式主要有:即时装(125mL)、家庭装(500mL)和经济型(300mL)三类,然后根据主销区及整个销售情况分配各种包装形式与各种口味型酸奶的实际生产产量。一期工程主要以凝固型酸奶和部分品种的搅拌型酸奶产量比较大,市场份额大的品种为加工对象,同时根据原料季节供应情况和生产能力以及市场需求,生产少量其它部分种类。
主要产品种及配方:
1)、凝固型
(1)芦笋酸奶
(2)香蕉酸奶
(3)木瓜酸奶
2)、搅拌型酸奶
(1)芦笋酸奶
(2)香蕉酸奶
(3)木瓜酸奶
3)、饮用型(二期工程拟增加品种)
(1)草莓酸奶
(2)芦笋酸奶
(3)香蕉酸奶
(4)菠萝酸奶
4、建设规模
原料仓库面积200㎡;
生产车间是酸奶的主要加工车间,总面积300 ㎡;
成品仓库面120 ㎡;
冷藏库,设计库容量为150t,正常情况每平米可以存放1.2t~1.8t产品,总面积100㎡,小冷库 30 ㎡,大冷库70㎡;
制冷车间面积30 ㎡;
包装车间及包装材料库面积约100㎡;
化验室用于进行产品的原料和产品的质量检验,面积80㎡;
更衣室、卫生间总面积200㎡;
配电室、机修车间靠近主动力中心,面积110㎡;
预留空地由环保部门设计废水处理池,面积200㎡;
车库、车棚面积600㎡;
办公楼分为两层,面积1500㎡;
食堂300㎡;
职工宿舍分为两层,共2500㎡;
综上所述,全场建筑面积共6340㎡,维场、作业面积1200㎡,占地面积18000㎡。
三、原材料、燃料及公共资源情况
1、原料、辅料
(1)原料生产酸奶必须的无抗生素的新鲜牛奶。理化指标:脂肪>3.2%,蛋白质>2.8%,干物质>10.8% ,酸度16-18度, 72%酒精试验阴性, 活性状态良好,煮沸实验无异常,感官指标:牛乳为乳白色或呈微黄色,不得含有肉眼可见的异物,不得有异常气味。
(2)辅料
甜味剂:最常用的甜味剂为白砂糖,添加量不应超过12%。砂糖中的酵母和其他细菌是产品中微生物的来源之一,在将糖添加到产品中去的过程中应有严密的措施来保证成品的细菌指标。保证产品质量。
稳定剂:为防止产品出现分层或沉淀的现象,保持产品的外观性能而添加到食品中的添加物称为稳定剂。由于稳定剂可以增加食品的粘稠性,故又称其为增稠剂。常用的稳定剂有果胶和羧甲基纤维素钠(CMC).稳定剂添加不当,就难以发挥其作用,最常用的方法是,将稳定剂和干物料(如白砂糖,淡粉)预先用1:5—1:10 的比例从干粉状态充分混合均匀,然后再边搅拌边添加到液体物料中溶解。
发酵剂:采用冻干菌种即保加利亚乳杆菌和嗜热乳链球菌混合发酵剂,嗜热链球菌产酸,保加利亚乳杆菌产酸、产香。嗜热乳链球菌能发酵乳糖生成乳酸,10℃不能生长,最适生长温度为45℃,能与保加利亚乳杆菌形成很好的共生关系。保加利亚乳杆菌最适生长温度为40-43℃,最低生长温度为22℃,最高生长温度为52.5℃。
在实际生产中,可以根据检测乳酸菌的生物活性来计算和测定以指导发酵时间、温度。另外还要根据产品的具体品种,特别是颜色、质构和外观做相应的调整。经过对几种酸奶发酵温度和时间对酸奶品质的影响,得出部分酸奶发酵的最佳温度和时间。
2、公用资源设施
四、建厂条件和厂址方案
(一)、厂址自然条件和社会经济条件
1、自然条件:
址选在青岛市北郊,有利于产品的运输和销售。经过市场调查发现,经过市场调查发现,青岛市奶源丰富,质量较好,蒙牛、伊利等大型乳企都到青岛抢购奶源,若是就地取材,可降低成本,拟定收奶半径为50-60公里,并根据采奶情况进行具体调整,采用地下水,水质符合国家卫生标准,而且厂址有利于排水。占地良田很少,且周围地势较为平坦,地址有一定的耐压力,地震危害不大。交通及动力供应、原料供应方便,周围环境卫生良好。
地处沿海地区,海拔不超过100米,全年气候较内陆地区温和,有明显的海洋性气候特点,年平均气温12.3℃,冬季平均气温-0.9℃,夏季高温天气较少。因地处近海,故多海风。
2、社会经济条件:
厂址初步设在青岛,青岛地理位置极其优越,港口发达,各种乳业在满足当地旺盛需求的同时,还可有效辐射周边地区。环渤海经济区作为中国经济高速发展的区域,消费市场日益成熟,消费潜力巨大,一直都是快速消费品行业争夺的焦点。近几年来,随着生活水平的不断提高,群众对高品质酸奶的需求更是呈现出了旺盛的发展态势。青岛地处环渤海经济区和长三角经济区之间,是中国最具发展活力的城市之一,随着铁路、高速公路等基础设施的建设完工,山东半岛“一小时经济圈”即将形成,届时,青岛将融入环渤海经济圈,进一步增强酸奶在环渤海地区的竞争力,在环渤海地区形成优势地位,并抢占长三角市场。如若抓住这一机遇,合理发展,必会在中国乳制品产业中占据一席之地。
(二)交通运输情
厂址大门正对公路,直通市区,交通便利,且附近奶源充足,质量较好,运输方便。地下水资源丰富,水质符合国家卫生标准和食用标准;厂内设有污水处理池,所排污水经处理后达到国家污水排放标准,且排水方便。厂址位于高压输电线路附近,便于工厂采电。
(三)水、汽、电情况
1、用水方面情况
1.1 水源与废水处理
生产使用的水为地下水,有中间蓄水塔。设备根据公司的实际情况制作给排水网络图,并对生产加工用水管道末稍的出水口进行编号,以便对生产用水的安全、卫生检测监控制定计划(每只水管出水口都编号,挂永久性标识牌)。给排水网络图要详细明了,以便日常对生产供水系统管理与维护,并保证给水和排水二个系统不存在交叉互联。
废水:由于酸奶厂属于非化工类工厂,污水大部分来源于车间地坪冲洗及工艺设备清洗和原料清洗,未含有毒物质,可以由车间两侧明沟直接排出,经厂污水处理系统处理后,排放到厂外河流中。
1.2 加工车间给排水设施的维护
(1)给排水设施要保持完好,防止水质污染:工厂所有管道都要有效防止虹吸和倒流现象,各水龙头与容器之间都有空气隔断,管道变动时必须验证是否有回流现象。注意自来水阀门不得埋于地上或被污水浸泡;
(2)日常清洁消毒检查时,及时发现和预防由下列情况可能出现的倒流:管道堵、破裂、突发性的大破坏、水泵失灵;发现出现这种情况,要立即停止使用这种水,直到问题得到解决;
(3)车间使用的软水管颜色要浅,用后盘挂于墙上;
(4)保持污水排水畅通,排水道内无垃圾、下脚料、原料等杂物,并且按规定(规定同地面清洗消毒)清洗消毒,清洁区和非清洁区污水分别排放,污水排入公共污水处理网。
1.3 生产用水的检测
(1)每年二次从工厂水龙头取自来水样品送市卫生防疫站进行全项目的检测,工厂收集并保存好报告,符合卫生部《生活饮用水水质卫生规范》后方可投入生产。要求检测标准按照卫生部《生活饮用水水质卫生规范》项目,规范性的官方水质检测报告。
(2)公司按如下要求对水进行抽样检测
a.质检科制定水的抽样检测计划表,对所有出水口进行循环检测;
b.化验室按抽样检测计划表实施抽样检测,并做好相应的记录;
c.公司化验室监测的项目、方法、频率。
化验室对加工用水进行常规项目检测,将检验结果记录入《生产用水检验记录》,具体要求如下:
水中余氯:使用比色法,每周测定一次,一年中将所有水龙头都检测到;
微生物:主要指标为细菌总数、大肠菌群和致病菌,每月要检测一次;
判定标准:卫生部生活饮用水水质卫生规范>>具体指标为:
细菌总数: ℃培养);
总大肠菌群:每100mL水样中不得检出;
粪大肠菌群:每100mL水样中不得检出;
游离余氯水管末端不低于0.05ppm。
1.4用水量的估算
以凝固发酵前冷却用水型酸奶为例进行计算(每班实际满负荷运转按6h计算)
(1)奶粉还原用水量W1 奶粉:水=1:8。故用水量W1=12×3=36t/班
(2)发酵前冷却用水量W2 用水量W2 = 12 ×3×2×20/( 8×60) =3.0t/班
(3)发酵中平衡温度用水量W3 W3=12×1=12t/班。
(4)设备清洗用水量W4 W4=6+6=12t/班。
(5)冷却水用水量W5
a、自来水冷却用水量
100℃→60℃,自来水25℃→50℃
G酸奶×Gp酸奶×△t1=W自×Cp水×△t2
12×0.9×(100-60)=W自×1×(50-25)
故:W自=17.28t/班
(式中G酸奶――酸奶的质量(t);Cp酸奶――酸奶的比热容;Cp水――水的比热容;)b、冰水冷却用水量
冰水冷却时,冰水可循环使用二次。以下是当冷却2t/h酸奶的需水量:
酸奶60℃→15℃,冰水5℃→20℃
2×Cp酸奶×△t1′=W冰水×Cp冰水×△t2′
2×0.9×(60-15)= W冰水×1.006×(20-5)
故:W冰水=5.368t/h,所以每班用水量为32.21t
(式中Cp酸奶――酸奶的比热容;Cp冰水――冰水的比热容)
冷却水用水量W5=W自+W冰水=17.28+32.21=49.49 t/班。
(6)制冷系统用水量
W6 用水量W6=5.47t/h(参照设备厂家提供的数据)。
(7)清洗地坪用水量W7
每40㎡生产车间需要用水0.3t,每班清洗二次。
W7=(S/40)×0.3×2=(2000/40)×0.6=30t/班
(8)锅炉用水量W8
锅炉生产能力为1.0t/h,再加上锅炉自用水和蒸汽损失的20%,所以用水量W8=1.0×
(1+20%)×8=9.6t/班
(9)生活用水量W9
最大班人数为100人。根据经验数据,每人平均生活用水70kg/h。
生活最大用水量100×70kg/h=7000kg/h 每班按八小时计算W9=56t/班。
(10)消防用水量W10
因为此项用水较少,可忽略不计,若发生火警时,可将生产用水或生活用水调节使用。
故:生产期间总用水量W
W=W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10
=36+3+12+12+50+30+9.6+56+44
=252.36t/班
单位时间全厂总用水量W全=252.36/8=31.55t/h,考虑到在一天生产过程中用水的峰期需求,在此基础上以增加20%计,则全厂的单位时间的供水能力应达到:31.55×1.2= 37.85 t/h。全年用水量:37.85×8×2×250=151400t
2、用电量的估算:
2.1 供电的要求:
(1)食品厂的用电性质属三类负荷,一般采取单电源供电,但由于停电可能导致大量物料变质,故供电不稳定的地区又有条件时,应采用双电源供电,或自备发电机组。
(2)为了减少电能损耗和改善供电的质量,厂内的变压所应接近负荷高度集中的部门。
2.2 负荷计算:
(1)装机总容量:753.8 kW/h
(2)负荷计算:(需要系数法)
最大负荷:622 kw可选用630kw的变压系统,包括车间配电、电缆等。
2.3 费用计算
每吨成品耗电约180 kWh
拟定平均电费:0.448元/kWh,折合约每吨成品170.40元
则全年用电金额170.40×10000=170.40万元
3用气量估算
蒸汽流量为:4.842÷8 =0.605 t/h,考虑到生产高峰用汽量一般为平均用汽量的1.5 倍,则蒸汽的供应能力应配置为:0.605×1.5=0.907 t/h,由于低压锅炉的热效率相对较低,一般为85%,所以配置压力为0.6MPa,蒸发能力为1t/h的锅炉一台。
(三)生活设施和协作条件
工厂设有办公楼,便于职工休息办公。由于厂址位于市郊,因此厂内建有职工宿舍,总建筑面积2500㎡,人均10㎡,生活条件较为舒适。宿舍临近食堂和生产车间,便于职工上下班。
五、设计方案
(一)生产工艺流程
1、凝固型酸奶的生产工艺:辅料 (蔗糖等)
原料乳粉→检验→还原→标准化→过滤→预热(50℃~60℃) →均质(15.0MPa~20.0MPa) →接种→杀菌 (90℃~95℃、5min~10min或 118℃~120℃、3s~5s) →冷却 (43℃~45℃) →接种 (接种量 2%~5%) →灌装→发酵 (42℃~43℃、2.5h~4h) →冷却→冷藏后熟(2℃~7℃) →成品。
2、搅拌型酸奶的生产工艺
原料乳粉→检验→乳粉还原(奶粉复原装置)→标准化→鲜奶暂储→原辅料混配(高速搅拌缸)→料液预热(板式杀菌机) →料液均质(高压均质机) →巴氏杀菌(管氏杀菌机) →料液保温杀菌(保温杀菌管) →料液冷却(板式热交换器) →菌种投入(酸奶发酵罐) →保温培养(酸奶发酵罐) →发酵终止(酸奶发酵罐) →半成品冷却→暂存→无菌混料(半成品储罐)→产品包装(果料)→成品冷储(浅冷库房)
工艺要点:
(1)净乳温度 65-70℃,杀菌温度72-75℃,均质压力> 100帕;
(2)杀菌温度95℃,保温大于10min;
(3)培养温度 42℃,接种后搅拌10 min;
(4)静止培养42℃-43℃至滴定酸度80 度终止发酵;
(5)冷却至 18-25℃;
(6) 包装环境符合清洁作业区要求(空气落菌数<30 个/15 min 大肠菌不得检出),包装机用热水及过氧乙酸杀菌。
注意:杀菌过程中发酵设备的管道中残留有化学物质,微生物或发酵设备管道中过热均会影响发酵过程的顺利进行和酸乳产品的质量。
(二)生产设备
1、高压均质机
型号:HOMC-5-25
工作参数: 5t/h-25Mpa
产品生产厂:上海张堰轻工机械厂
2、板式换热器
产品产地:杭州
简单介绍:板式换热器--杭州至正实业有限公司
3、调配系统
高速搅拌配料罐,采用优质不锈钢制造,360 °清洗头,聚胺脂发泡工艺保温,有开启式和封闭式等多种结构。采用国外技术生产的高剪切搅拌头,工作时高速剪切物料,同时产生极强的湍流,能将稳定剂如CMC、明胶、卡拉胶等冷水(25 °C)化成均匀的胶体。
4、奶粉复原装置(水粉混合泵)
性能:每分钟处理奶粉45千克
5、发酵罐
产品产地:黑龙江
简单介绍:发酵罐-广泛应用于乳品、食品饮料、制药、化工等行业的发酵,容量1000L-500KL 详细说明:发酵罐-广泛应用于乳品、食品饮料、制药、化工等行业的发酵
400m3发酵罐和50 m3种子罐,其罐内全部抛光至300#,其容积和加工精度达到国内行业要求。
6、酸奶自动填充包装机
(1)塑杯全自动灌装封口机
本机适用于各种规格塑杯的全自动充填封口的专用设备。自动落杯、定量灌装、机械手吸盖、二次封口、提杯、推杯、输送等一系列工序自动完成。适用于酸奶、牛奶、色拉果汁饮料和其它制品。
(2)屋顶型纸盒灌装机
本机采用先进的机,光,电,气一体化的自动控制系统,操作简单,方便,机器运行安全可靠、稳定性好、生产效率高、节省人力、降低成本。具有可靠的卫生安全措施,封底、灌装、封口都在无菌的状态下进行,并可随时进行灭菌处理,确保了产品卫生安全达到国际卫生标准。密封状态下柱塞式定量灌装,灌满率确保100%,并有效防止了灌装过程中的二次污染。先进的自动化生产日期打印系统,可随机实现生产日期打印,准确而快捷。
7、冷库制冷机
型号:6FS
生产厂家:岳阳制冷设备总厂
8、CIP型分体式就地清洗机
产品产地:江苏
简单介绍:CIP型分体式就地清洗机- 是食品.医药企业自动化清洗管道.容器等设备的专用设备。本设备在引进消化国外先进技术基础上研制而成的。是食品.医药企业自动化清洗管道等设备的专用设备。
9、离心乳泵(卫生泵)
博奥机械应用现代新技术和新概念不断革新离心泵的生产工艺。新一代卫生级BOSP型系列的离心泵是博奥机械的骄傲。因为它除了符合GMP要求,传统的质量外。为用户提供的泵性能更好,效率更高,使用寿命更长,用户受益更大。
10、计量泵
11、水处理设备微孔膜筒式过滤器
产品产地:浙江温州
简单介绍:微孔膜筒式过滤器-其特点是体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稳定性及化学稳定性好。
12、热水锅炉
13、冷水槽
14、糖液及果料等混合罐
15、混合器用于搅拌型酸奶生产中果料/香料与发酵好的酸奶的混合。
17、灌装机
18、打码机
YM-98电脑色带打码机
更大的图片产品产地:福建省
简单介绍:YM-98电电脑色带打码机
产品名称:YM-98电电脑色带打码机
工作方式:电动(多排)electric
活字:数字0-9或定制的中英文字模
热打印色带:35mm(max)
电源电压:220V-50HZ
重量:17.5kg
外形尺寸:320x270x355mm
19. 巴氏杀菌机
产品产地:上海
简单介绍:巴氏杀菌机适用于鲜奶、果汁饮料、酒类等热敏感性液体的加热、杀菌、保温和冷却等工艺要求。本设备具有热回收高,节能降耗,结构紧凑,操作简单,维护方便等特点。控制方式:半自动控制、全自动控制(PLC控制,触摸屏显示)设备主要配置:物料泵、平衡桶、热水系统、温度控制及记录仪、电器控制系统等。生产能力:0.5~20t/h 杀菌温度:85~95℃保温时间:15~30s 。适用于鲜奶、果汁饮料、酒类等热敏感性液体的加热、杀菌、保温和冷却等工艺要求。本设备具有热回收高,节能降耗,结构紧凑,操作简单,维护方便等特点。
控制方式:全自动控制(PLC控制,触摸屏显示)
设备主要配置:物料泵、平衡桶、热水系统、温度控制及记录仪、电器控制系统等。
生产能力:0.5~20t/h
杀菌温度:85~95℃
保温时间:15~30s
(三)车间布置与结构
1、车间布置
(1)由于车间要生产几种不同品种、不同规格的酸奶,对设备进行平面布置时,充分考虑专用设备和通用设备,使能共用的设备尽量共用,并根据需要适当添加设备。
(2)设计排水沟尽量位于经常排污、排水设备的下面,保证车间排水通畅、每个排污口要安装防鼠网。
(3)设备与设备、设备与墙壁之间均要留出适当的空隙,不但可以保证操作方便,而且便于维修和清洗。
(4)由于酸奶产品的后发酵温度比较低,为保证产品的质量,在发酵培养之后的后发酵车间温度控制在2~6℃,以4℃为好。车间尽量密闭,内墙面设置隔热保温层,减少能耗。
(5)为便于运输以及减少劳动量,将发酵库和后发酵库构建在一起,包装车间经过包装的产品通过传送带直接传送到后发酵库。
(6)更衣室位于车间入口处,工人先更衣,经洗手、消毒后方能进入车间。为保证产品质量和车间卫生,工人进入车间必须保证工作服、工作帽、口罩、手套、胶鞋等统一规范,开始工作前有专人检查并记录。
2、车间建筑特点
门:车间采用双扇折叠门,各个门尺寸根据需要而定。
窗:铝合金推拉窗户,窗下离地1500mm,窗户尺寸3000mm×2000mm。
地坪:采用水磨石地面。
排水:墙壁靠墙两内侧开始300mm宽水沟,深300mm,地面为圆弧,便于清洗。每隔20000mm 设置一个穿墙的出水管道。
墙壁:除特殊的隔热需要外,墙壁内墙铺设白磁砖至3m高。
通风:排气扇通风,增加通风量。
采光:Ⅰ、窗户采光;Ⅱ、屋面采光板。
照明:满足车间照明,单位容量一般为6-8W/㎡。
(四)辅助部门设计
1、冷库
1.1本冷库设计为一高温库、低温库两个,高温库供没有来得及加工的蔬菜备用储藏,温度为0℃~10℃,低温库为储藏加工成品,库温为-18℃以下,采用钢结构大棚,顶部为平顶,高6000mm,设计为一层,外包金属彩瓦,库温-18℃。
1.2设计依据
(1)GBJ-S4《冷库设计规范》;
(2)商业部设计院《冷库制冷设计手册》;
(3)ZBJ73043-1990《组合冷库技术条件》;
(4)ZBX99003-86《装配式冷藏库》;
(5)现行国家有关标准、规范及规程。
1.3 依据参数
(1)境温度:30℃;
(2)制冷系统蒸发温度:T0=-18℃(低温冷库)T0=4℃(高温冷库);
(3)制冷系统冷凝器:Tk=40℃。
1.4 库体说明
(1)平顶、两层结构,采用金属大棚,屋顶采用软木或泡末材料;
(2)库体采用=150mm聚氨酯保温板,其内、外表面采用上海宝山钢铁公司生产的 0.5mm 镀锌涂塑彩钢板,库板连接采用凹凸槽结构,内偏心锁连接,两面板链采用密封膏密封,密封性能好,库板连接锁具有分别在两块板上的钩盒和锁具组成,高强度塑料制作,在库板成型时,一并嵌入板内发泡,用随冷库一起提供的专用工具将其顺时针转动就可以将两快板紧紧连接在一起。
地坪绝缘——由于承受荷载,低温库采用软木,高温库采用炉渣;
冷库门绝缘——采用聚苯乙烯泡沫塑料。
(3)在绝缘层的高温侧,设隔汽层,低温侧选用渗透阻小的材料,以排除或多或少存在于绝缘材料的水分;屋顶隔汽层采用三毡四油,外墙和地坪采用二毡三油。
1.4 制冷系统说明
对加工车间中的速冻机,采用和速冻隧道一体的速冻机。冷库以及其余用冷均采用制冷压缩机统一供应。从经济和全厂场地方面考虑,本工厂制冷采用氨制冷压缩机,因为氨有良好的热力学性质、价格便宜等优点。高温库采用氟利昂制冷机,根据需要单独运行。
2、包装材料库
包装材料库两个,采用四面砖墙,内部2000mm白瓷砖。周围墙壁开300×300cm窗户,增强采光效果,地面采取和加工车间一样的配置,增加防潮措施。本厂包装材料库紧靠包装车间,一侧紧挨厂区道路,有通向库外和包装材料库的两个独立的门,便于包装材料的运入和运出。
3、化验室
用于对抽查产品进行感官评定、理化检测、微生物检测,是保证产品质量必不可少地过程,将化验室建在办公楼上,对产品质量从原料进入到车间成品入库进行全过程检测、控制,在办公楼中通盘考虑。
4、锅炉房
从工厂卫生的角度考虑,锅炉房应建在对生产车间影响最小的位置,即厂区西北角,其满足以下要求:
(1)在该地区全年主导风向的下风向。
(2)靠近用汽负荷中心。
(3)有足够的煤和灰渣堆场。
锅炉房的具体建设方面,采取钢筋混凝土结构,门向外开;其与相临的建筑物的间距应符合防火和卫生标准,其必须在通风、采光、防潮等方面也要满足要求。
5、机修、配电车间
为适应生产扩大的需要,留有适当的变电设施的土建余地。分配电装置和启动控制设备采取防水汽、防腐蚀措施。
机修车间设在与包装材料库的对面,相隔一条马路,与主要生产车间保持了适当的距离,使它既不相互影响,又联系方便。在车间中还需要考虑一个小的机修间,主要作为设备小配件、零星维修使用。
六、环境保护
厂内建设有专门的污水排放处理池,产生的污水经过处理后达到国家排放标准后排出。另外,通过多项措施控制污染,使工厂对环境的污染程度降到最低。
七、企业组织、劳动定员和人员培训
1、企业组织和劳动定员
结合酸奶的生产工艺特点,根据实际生产能力和设备的自动化程度,以既不浪费又不缺少的原则,本厂各个岗位的需求情况下图:
全长共250人,其中厂长工月资2500元,生产车间工人和运输队月工资1200元,食堂和警卫月工资1000元,其他部门月工资1500元。每年以12月计算。
2、人员培训
2.1 培训目的
为保证与质量活动相关岗位的人员具有从事本岗位职能所必须的素质和技能,确保质量体系有效运行,特制定本程序。本程序适用于公司对所有从事与质量活动有关人员的内、外部培训活动。每年初根据质量方针和质量目标,结合本公司发展的要求,研究各部门和各岗位人员的素质要求,对照现有员工受教育程度、工作经验和熟练程度,明确培训要求。
2.2 培训计划
各科室、车间根据企业生产、管理的需要和现有人员的结构、素质情况,于每年初提出本科室、车间本年度培训需求建议报总经办。梳理培训需求建议后,于1月底前编制本年度职工培训计划,报分管副总经理批准后实施。培训计划的内容包括:培训的要求、形式、时间、人数、地点等。
2.3 培训实施培训方式:
主要有内部培训和外出培训两种。采取请进来、送出去和互教互学的有效途径,组织各级各类培训。同时,本公司提倡和鼓励职工自学。
(1)内部培训:内部培训根据批准后的职工年度培训计划的要求,由总经办或各科室、车间自行组织实施。各科室要合理安排,保证参训人员的培训时间。
(2)外出培训:参加上级组织的各类培训(进修)和各科室提出的送外培训的项目和对象,需填写《职工培训、进修申报审批表》,送总经理办公室办理相应手续。
(3)特殊工作岗位培训:凡从事特殊工作的人员,如电工、点焊工、锅炉工、铲车司机等,以及检验、理化、计量和内审员等验证人员,由总经办根据行业主管部门的培训通知,外送进行培训,取得相应的资格证书后,持证上岗。
(4)HACCP体系培训:内容至少包括:相关法律、法规知识;基础知识和专业知识;标准、规程及工作规范;食品卫生常识;HACCP体系文件等。培训人员包括:HACCP小组成员、管理人员、专业技术人员、新进人员等。
2.4 培训考核
培训结束后,外出培训人员和内部培训组织部门需填写《培训情况记录表》,并将有关培训资料(如成绩单)备案。职工培训结束后,根据需要进行考核、评定。
八、投资估算和资金筹措
(一)投资估算:
(1)用于建筑工程的各项费用700万;
(2)用于购置各种设备、工具和器具的总费用为1100万;
(3)不可预见费用30万元(按建筑工程费用的20%);
(4)其他费用30万元。
总计投资:700+1100+30+30=1860万元
(二)投在收益:
1、年经营费用的计算
(1)土建折旧费:土建投资:700万元,折旧时间以12年计,不计残值。则每年 700/12=58.3 万
(2)设备投资折旧费:设备投资:1100万元,折旧时间以8年计,不计残值。则每年(1100-1100x5%)/8=130.6万
(3)总折旧费: 58.3+130.6=188.9万,维修费以折旧费的15%: 188.9×15%=28.3万
(4)全年折旧费、维修费为: 188.9+28.3=217.2万
2年产10000t费用包括:以全年计算
(1) 原料:
销售收入-粗利润=5832-3655.3=2176.7万元
(2) 包装等:年产量×(纸箱费+包装袋+辅助材料+封口胶带)=
10000×(469.20+241.20+18+12)=740.4万元
(3) 用水:产量×耗水量(t/t产品)×水费(元/t)=10000×20×1.5=30万元
(4) 用电:年产量×耗电费(元/t产品)=10000×170.40=170. 4万元
(5) 用汽:年产量×蒸汽费(元/t产品)/10000=10000×60/10000=60.00万元
(6) 工资:(1×2500+158×1200+14×1000+77×1200)×12=358.2万元
(7) 税收:年销售额×税率=5832×8%=466.56万元
(8) 销售费:按销售额的1.5%计算 5832×1.5%=87.48万元
(9) 商检费:按销售额的0.5%计算 5832×0.5%=29.16万元
(10)贷款利息:年贷款×利率=1000万元×8%=80万元
(11)管理费用: 30万元
总计:生产总费用:4228.9万元
综上,年利润为:年销售额-生产总费用-固定成本 = 5832-4228.9-217.2 = 1385.9 万元,由此可知,如果经营顺利,一年半的时间内可以收回成本。
3资金筹措:
(1)银行贷款:1000万元
(2)债权人投资:700万元
(3)自身投资:500万元
总计:2200万元
九、社会及经济效果评价
酸奶发酵工厂的建立,可以为广大人民群众提供优质酸奶产品,优化营养结构,提高居民尤其是青少年的身体素质。同时可以带动周边地区的经济发展,提供就业岗位,缓解就业压力。而且可以促进我国酸奶工业的发展。
可行性研究报告范文(第10篇)
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可行性研究报告范文(第11篇)
一、产品设计
1992年我国卫生部确定银杏为药食同源物质。本项目是以银杏果仁、叶作主要原料,制成的天然营养保健饮料。产品有五种:
第一种是银杏果汁,是以银杏果汁经提取、分离、调配等工序制成,具有银杏的天然风味,含磷、铁、钾等矿物质、维生素A、C及烟酸等;
第二种是银杏露,是银杏果肉经磨浆、均质调配、解决分层问题制作而成;
第三种是利用银杏叶开发银杏叶茶饮料,含有银杏黄酮甙和银杏内酯;
第四种是银杏悬浮饮料,是以可食性凝胶为囊材,以银杏果仁肉为心材,制成多孔网状结构的球形小胶囊,能悬浮于饮料中,具有较好的观赏性和咀嚼性。
第五种为银杏果奶,即在奶中加入银杏配料。
其中银杏悬浮饮料中的银杏果仁肉来自第一种银杏果汁饮料加工银杏汁时的残存固状物,因此同时生产具有良好的经济效益。本项目产品的外包装有三片罐装、玻璃瓶装及纸袋装三种,原则上第一种饮料多用三片罐装。
二、现有条件
1、项目资源优势
银杏是中国的特产,资源占全世界70%以上,而我们地区是中国五大银杏生产基地之一,年产银杏果1000吨,占全国总量的60%。“出门无所见,满目银杏园,风动白果雨,雁鸣金沙滩”是古代诗人对我们地方的赞誉,反映出悠久的银杏栽培历史,现拥有百年以上挂果树1.5万株,5年以上挂果树200万株,年产银杏果600吨。银杏干青叶5000吨。综上所述银杏产业的开发,我们拥有无可比拟的资源优势和商贸优势。
2、地理位置优势
我地区地理位置优越,交通十分便捷。310国道贯穿境内,东接欧亚大陆桥桥头堡连云港,西靠五省通衢的历史名城徐州,距两地机场均70公里。距京沪高速10公里。
3、政策优势
我们地区政府规定凡前来办企业者,第一年免征企业所得税税费,第二、第三年减半征收。固定资产投资200万元以上者无偿提供土地,并为投资者解决住宿、子女上学等多方面问题。
4、技术优势
银杏保健作用已有几千年的历史,是功能性保健食品,已普遍被国内外专家和消费者认可。银杏果、叶饮料项目我们已经和重点院校进行了两年多研制,有成熟的技术。
三、市场情况分析
1、国内外市场调查
目前在世界范围内,心脑血管系列疾病率居各类疾病之首,而且发病的人群范围不断扩大,不但是中老年的长见病、多发病,现在连中青年人的发病比例也在上升。特别是近十多年,国内外医学界、科研机构纷纷投入大量的资金和人力,苦心钻研寻找治疗预防心脑血管疾病的药用食品,尤其把预防和治疗此类疾病的功能性食品的研究放在重要位置。经过多年研究终于发现银杏功能性食品较为理想,因为它疗效显著、温和持久、标本兼治、无毒副作用。而且生产的银杏功能性食品不象生产药品那样工艺技术高,质量要求严,所以银杏系列产品成本低、销价低,适合广大消费者、患者的消费水平,在美国、新加坡、泰国、加拿大等国家及东南市场行情看好。
在国内外,银杏系列产品市场正在培育中,今后随着饮食结构的变化,养生欲望的提高,银杏果、叶饮料作为保健品和功能性食品,逐步被人们普遍接受,国内外市场需求量将无法估量。
2、市场销售预测
由于银杏的保存期短不能满足市场的需求。银杏果、叶经过处理制成饮料,延长了保质期,更易使广大消费者接受,作为保健品和功能性食品两重用途,将使消费领域更为广阔,潜力巨大。据专家估算全世界银杏系列产品年销售额超过30亿美元。
3、产品方案、建成规模和销售预测
本项目采用国内最先进的工艺技术,选择最先进的生产设备,在产品投产时,就高标准、严要求为创名牌,打入国际市场创造一个良好的条件。
鉴于当地丰富的自然资源和规模经济要求,按建设一条年产1500万罐、袋、瓶的生产线设计。年产值3000万元。
四、基本工艺
带壳白果→洗果→干燥→破壳→去壳→加热→冷却→去皮→磨浆→过滤→贮存→配料→均质→脱气→灭菌→罐装或瓶装→封盖→打码→抽检→入库
银杏果肉渣(由以上工艺过滤获得)→配料→装入囊材→瓶装→灭菌→封盖→打码→抽检→入库
水→水处理设备→水处理→贮存待用
瓶或罐→清洗机→清洗→烘干→待用
五、主要技术经济指标
1、形态:银杏果汁为澄亮透明高级新型果汁,符合目前果汁发展方向,属于新型产品;银杏露为乳白色,均匀一致,100小时内无明显沉淀现象;银杏悬浮饮料为圆形颗粒,均匀悬浮于饮料中,色泽美观,100小时内无明显分层现象。
2、口感:味清香,可察觉有银杏汁原味。
3、银杏果汁饮料,可溶性固形物6-8%;悬浮饮料的心材中银杏果含量≥70%。
4、氢氰酸≤0.003kg,重金属和微生物指标符合食品卫生要求。
六、设备及生产条件
1、设备金额及主要设备名称
生产线设备总金额240万元(含运保费及安装调试费,含化验设备仪器)。
主要设备有:洗果机、干燥机、破壳机、壳肉分离机、去衣机、磨浆机、过滤器、贮放器、配料罐、均质机、脱气机、超高温灭菌机、洗罐机、造粒机、灌装机、封盖机、印码机、水处理设备。
2、技术工艺
五种饮料技术软件总金额为30万元,内容包括:工艺文件、质量标准、设备清单、厂房平面布局设计等。
3、厂房
面积1700平方米(其中主车间1000平方米,高度5-6米,跨度约7米,中心车间为二层约100平方米)。辅助用房700平方米(含办公房、原料库、成品库)。
4、电:150千瓦。
5、人员:管理人员及操作工人不少于50人。
七、环境保护和劳动安全
1、环境保护
本项目建成投产后,整个生产过程不使用也不排放有毒物质。废水、废气通过处理,符合环保要求。生产线没有大型振动设备,没有强电磁波源,设备运转的噪音,保证符合国家有关规定,不会造成任何环境污染。
2、劳动保护和安全
本项目在生产过程中,不使用易燃、易爆及强酸、强碱、有毒有害物质。根据劳动保护条例和不同工种,配备适当的劳保用品,工人在正常操作时不会发生有害人体健康或安全事故。
加强防火工作,按防火规范的要求配备灭火消防器材,可防止火灾发生。
八、投资估算
根据食品卫生法的要求,在厂房建设进,要考虑采光、通风、封闭等因素,虽然生产银杏功能性食品,在工艺布置和工艺卫生等方面要按《药品生产合理规范》进行设计和建设。
据估算,本项目占地20亩,需建厂房1000平方米,辅助用房700平方米,加上设备等总投资369万元。估算如下:
1、计算依据:根据建筑材料价格,投资方向调节税按固定资产投资5%计算,不可预见费用按投资额10%计算。
2、投资估算:根据有关技术资料和计算依据编制固定资产投资估算表(单位:万元)
说明:配套流动资金未列入表内。
九、经济社会效益分析
1、银杏系列饮料产品开发后,能促进当地银杏生产,带动第三产业的发展及相关产业的振兴。
2、年产值3000万元,成本2100万元,年利税900万元,项目实施周期为五个月,因此,该项目正常投产后一年即可收回投资。饮料行业属高利润产业,投入小,见效快,如营销火爆(重点要搞好市场营销,把潜在的市场引导起来),年产值可望达到1500万。
十、结论
我国是银杏主产区,占世界的70%以上,是心脑血管病、老年痴呆症等有效的药食同源用品,经常食用可使肌肤丰润,温肺益气,降血压,软化血管,可有效提高机体免疫力,目前国内尚未见同类型产品,因此,大力开发银杏果、叶饮品是当前市场的新项目,市场广阔,商机无限。
可行性研究报告范文(第12篇)
第一章、总论
一、诊所项目背景
1、项目名称
2、承办单位概况
3、诊所项目可行性研究报告编制依据
4、诊所项目提出的理由与过程
二、诊所项目概况
1、诊所项目拟建地点
2、诊所项目建设规模与目的
3、诊所项目主要建设条件
4、诊所项目投入总资金及效益情况
5、诊所项目主要技术经济指标
三、项目可行性与必要性
四、问题与建议
第二章、市场预测
一、诊所产品市场供应预测
1、国内外诊所市场供应现状
2、国内外诊所市场供应预测
二、产品市场需求预测
1、国内外诊所市场需求现状
2、国内外诊所市场需求预测
三、产品目标市场分析
1、诊所产品目标市场界定
2、市场占有份额分析
四、价格现状与预测
1、诊所产品国内市场销售价格
2、诊所产品国际市场销售价格
五、市场竞争力分析
1、主要竞争对手情况
2、产品市场竞争力优势、劣势
3、营销策略
六、市场风险
第三章、资源条件评价
一、诊所项目资源可利用量
二、诊所项目资源品质情况
三、诊所项目资源赋存条件
四、诊所项目资源开发价值
第四章、诊所项目建设规模与产品方案
一、建设规模
1、诊所项目建设规模方案比选
2、推荐方案及其理由
二、产品方案
1、诊所项目产品方案构成
2、诊所项目产品方案比选
3、推荐方案及其理由
第五章、诊所项目场址选择
一、诊所项目场址所在位置现状
1、诊所项目地点与地理位置
2、诊所项目场址土地权所属类别及占地面积
3、土地利用现状
二、诊所项目场址建设条件
1、地形、地貌、地震情况
2、工程地质与水文地质
3、气候条件
4、城镇规划及社会环境条件
5、交通运输条件
6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)
7、防洪、防潮、排涝设施条件
8、环境保护条件
9、法律支持条件
10、征地、拆迁、移民安置条件
11、施工条件
三、诊所项目场址条件比选
1、诊所项目建设条件比选
2、诊所项目建设投资比选
3、诊所项目运营费用比选
4、诊所项目推荐场址方案
5、诊所项目场址地理位置图
第六章、诊所项目技术方案、设备方案和工程方案
一、诊所项目技术方案
1、诊所项目生产方法(包括原料路线)
2、诊所项目工艺流程
3、诊所项目工艺技术来源
4、推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表
二、诊所项目主要设备方案
1、诊所项目主要设备选型
2、诊所项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3、诊所项目推荐方案的主要设备清单
三、诊所项目工程方案
1、诊所项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2、诊所项目矿建工程方案
3、诊所项目特殊基础工程方案
4、诊所项目建筑安装工程量及“三材”用量估算
5、诊所项目主要建、构筑物工程一览表
第七章、诊所项目主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
1、诊所项目主要原材料品种、质量与年需要量
2、诊所项目主要辅助材料品种、质量与年需要量
3、诊所项目原材料、辅助材料来源与运输方式
二、燃料供应
1、诊所项目燃料品种、质量与年需要量
2、诊所项目燃料供应来源与运输方式
三、主要原材料、燃料价格
1、诊所项目原材料、燃料价格现状
2、诊所项目主要原材料、燃料价格预测
四、编制主要原材料、燃料年需要量表
第八章、总图、运输与公用辅助工程
一、诊所项目总图布置
1、平面布置
2、竖向布置
(1)场区地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、总平面布置图
4、总平面布置主要指标表
二、诊所项目场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
三、诊所项目公用辅助工程
1、诊所项目给排水工程
(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
2、诊所项目供电工程
(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
(2)供电回路及电压等级的确定
(3)电源选择
(4)场内供电输变电方式及设备设施
3、诊所项目通信设施
(1)通信方式
(2)通信线路及设施
4、诊所项目供热设施
5、诊所项目空分、空压及制冷设施
6、诊所项目维修设施
7、诊所项目仓储设施
第九章、诊所项目节能措施
一、节能措施
二、能耗指标分析
第十章、诊所项目节水措施
一、节水措施
二、水耗指标分析
第十一章、诊所项目环境影响评价
一、场址环境条件
二、项目建设和生产对环境的影响
1、诊所项目建设对环境的影响
2、诊所项目生产过程产生的污染物对环境的影响
三、环境保护措施方案
四、环境保护投资
五、环境影响评价
第十二章、诊所项目劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
1、有毒有害物品的危害
2、危险性作业的危害
二、安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
2、对危害部位和危险作业的保护措施
3、危险场所的防护措施
4、职业病防护和卫生保健措施
三、消防设施
1、火灾隐患分析
2、防火等级
3、消防设施
第十三章、诊所项目组织机构与人力资源配置
一、诊所项目组织机构
1、诊所项目法人组建方案
2、诊所项目管理机构组织方案和体系图
3、诊所项目机构适应性分析
二、诊所项目人力资源配置
1、生产作业班次
2、劳动定员数量及技能素质要求
3、职工工资福利
4、劳动生产率水平分析
5、员工来源及招聘方案
6、员工培训计划
第十四章、诊所项目实施进度
一、诊所项目建设工期
二、诊所项目实施进度安排
三、诊所项目实施进度表(横线图)
第十五章、诊所项目投资估算
一、诊所项目投资估算依据
二、诊所项目建设投资估算
1、诊所项目建筑工程费
2、诊所项目设备及工器具购置费
3、诊所项目安装工程费
4、诊所项目工程建设其他费用
5、诊所项目基本预备费
6、诊所项目涨价预备费
7、诊所项目建设期利息
三、诊所项目流动资金估算
四、诊所项目投资估算表
1、诊所项目投入总资金估算汇总表
2、诊所项目单项工程投资估算表
3、诊所项目分年投资计划表
4、诊所项目流动资金估算表
第十六章、诊所项目融资方案
一、诊所项目资本金筹措
二、诊所项目债务资金筹措
三、诊所项目融资方案分析
第十七章、诊所项目财务评价
一、诊所项目财务评价基础数据与参数选取
1、财务价格
2、计算期与生产负荷
3、财务基准收益率设定
4、其他计算参数
二、诊所项目销售收入估算(编制销售收入估算表)
三、诊所项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
四、诊所项目财务评价报表
1、诊所项目财务现金流量表
2、诊所项目损益和利润分配表
3、诊所项目资金来源与运用表
4、诊所项目借款偿还计划表
五、诊所项目财务评价指标
1、诊所项目盈利能力分析
(1)项目财务内部收益率
(2)资本金收益率
(3)投资各方收益率
(4)财务净现值
(5)投资回收期
(6)投资利润率
2、诊所项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
六、诊所项目不确定性分析
1、诊所项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
2、诊所项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
七、诊所项目财务评价结论
第十八章、诊所项目国民经济评价
一、诊所项目影子价格及通用参数选取
二、诊所项目效益费用范围调整
1、诊所项目转移支付处理
2、诊所项目间接效益和间接费用计算
三、诊所项目效益费用数值调整
1、诊所项目投资调整
2、诊所项目流动资金调整
3、诊所项目销售收入调整
4、诊所项目经营费用调整
四、诊所项目国民经济效益费用流量表
1、诊所项目国民经济效益费用流量表
2、诊所项目国内投资国民经济效益费用流量表
五、诊所项目国民经济评价指标
1、诊所项目经济内部收益率
2、诊所项目经济净现值
六、诊所项目国民经济评价结论
第十九章、诊所项目社会评价
一、诊所项目对社会的影响分析
二、诊所项目与所在地互适性分析
1、诊所项目利益群体对项目的态度及参与程度
2、诊所项目各级组织对项目的态度及支持程度
3、诊所项目地区文化状况对项目的适应程度
三、诊所项目社会风险分析
四、诊所项目社会评价结论
第二十章、诊所项目风险分析
一、诊所项目主要风险因素识别
二、诊所项目风险程度分析
三、诊所项目风险防范和降低风险对策
第二十一章、诊所项目可行性研究结论与建议
一、诊所项目推荐方案的总体描述
二、诊所项目推荐方案的优缺点描述
1、优点
2、存在问题
3、主要争论与分歧意见
三、诊所项目主要对比方案
1、方案描述
2、未被采纳的理由
四、结论与建议
可行性研究报告范文(第13篇)
高新技术产业开发总公司是一家国有经济性质的注册企业。公司于1992年成立后,根据开发区创新管理体制的总体要求,总公司在牢固树立服务第
效率第一的同时,不断强化内部各项管理,充分调动社会各方面的进取因素,不断吸引全社会的科技人才和投资者加盟,为共同建设和开发高新技术产业开发区不懈的努力。随着总公司“大招商、招大商”战略目标的整体推进,在开发区组建一个机动车辆管理机构,有效的实施人员与车辆的管理,已经成为促进当前开发区迅速发展壮大的迫切需要。
一、组建交安委的必要性
1、高新技术开发区目前现有各类型机动车辆xx余辆,驾驶人员xx余人,根据二期扩建规划,预计到明年底机动车辆将增加到xx余辆,机动车驾驶人员也将增加到xx余人。
2、已经和即将进驻开发区的外地的,以及在其他交安委上户的机动车辆和人员,由于异地车辆审验、工作联系等方面的繁琐和不便,待开发区交安委组建后,必将有一批机动车辆和人员转入管理。
3、高新技术开发区位于太原市南部学府街,地理位置十分突出。在开发区四周又云集着各类大中型机动车辆交易市场,加之长风大街的开通,东西南北,四通八达,车流量较之以往成倍增加,具有良好的组建条件和管理环境。
二、交安委的管理方案和管理规模
1、管理名称及法人
1、1管理名称:太原市高新技术产业开发总公司交通管理安全委员会
1、2隶属单位:太原市高新技术产业开发总公司
1、3法人代表:...
1、4负责人:...
2、组织机构:
2、1主任:1人
2、2内勤:1人(负责车辆和驾驶人员的档案管理〕
2、3车管员:2人
2、4安全管理:1人3、管理办法3、1主任由总公司选派一名具有多年交通管理实际经验的技术人员担任。3、2其他所需人员全部面向社会实行公开招聘。择优录用。3、3制定岗位实施细则,严格各项管理规定。3、4实行年度测评、奖优罚劣、竞争上岗,采取末位淘汰的新机制。4、办公地址:鉴于高新技术开发区的极佳投资环境,场址选择在高新开发区管委会大楼为最优方案。
三、经济分析:
1、市场前景
1、1太原市高新技术产业开发区,正处于全市结构调整、城市建设、经济发展最为关键的一个十分时期,开发区机动车辆与驾驶人员增长较快,要求简便快捷的管理需求量较大。
1、2高新技术开发区目前尚无具有必须规模,且又具有较强竞争实力的交通管理机构。总公司交安委的组建成立,依托开发区良好的投资环境,经过先进合理的计算机管理手段,必将对开发区驾驶人员以及各类型机动车辆实施有效的管理,具有稳定的管理基础。
1、3随着人们生活水平的日益提高,家用汽车的普及,经过不断完善管理服务意识与管理服务质量,以严格的管理,规范的运作,良好的服务,树立诚实可信的管理形象,必将吸引周边地区一大批机动车辆和驾驶人员入户挂靠。逐步拓展管理范围。
2、资金来源
2、1申请国家预算内拨款
2、2向国内各大银行及财政信托公司贷款
2、3自筹组建初期投资和铺底流动资金xx万
3、费用估算:先期投资年费用约xx万余元
其中:场地租赁费:
...x元
办公设备:...x元
人员费用:编制定员5人,年平均工资...x元,年工资总费用为...x元
其他费用:...x元
4、效益估算
4、1目前开发区现有车辆...x辆,单车年管理费...x元,年收益...x元。
4、2随着管理规模的不断扩大,预测在明年底前将吸纳各类转户迁移机动车辆xx余辆,年收益xx万元。
4、3随着管理人员业务素质的不断提高和服务意识的增强,高效便捷的管理手段,必将吸引众多零散和家用私车车主的入户挂靠,在极大便利广大群众购车上户的同时,所产生的社会效益无法估算。
综上所述,组建高新技术产业开发总公司交安委,具有广阔的市场前景和良好的发展机遇,依托开发区组建交安委具有明显的优势,投资利润率较高,有必须的抗风险本事,在管理上是可行的,在经济上是合理的,交安委组建后,对开发区和社会都具有明显的经济效益和社会效益。
可行性研究报告范文(第14篇)
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、募投项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、募投项目实施进度表
三、募投项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
可行性研究报告范文(第15篇)
1、项目背景
随着人们收入水平、文化素养的不断提升,家长在对待子女教育上的理念正在逐步转变。越来越多的家长不再仅仅局限于对孩子进行基础教育,附加教育(例如:艺术培训)正在广泛的受到家长的关注。鉴于目前少儿艺术培训市场需求的不断增长与培训市场混乱不堪的现状的巨大矛盾。艺先锋创始人程龙先生期望借助于教育方面的资源优势,开拓少儿艺术培训市场,力求打造一家全国连锁、影响数百万青少年艺术才能的品牌化的专业教育机构。
2、公司介绍
StarDrama儿童戏剧教育机构是一家在美国注册的中外合资专业教育机构,培训的学员年龄定位于4—12岁的少年儿童,学校凭借着原创性课程研发、院校合作办学模式的建立及对市场资源的有效掌控优势,为孩子艺术之路铺平道路。
学校开设的课程主要有美术(绘本)、表演(剧场游戏)、音乐、语言拓展等,学校透过定制化的教学服务,帮忙孩子迅速提升专业技能,用心为学员带给展示舞台,真正的做到市场化运作。
3、营销策略
在教育行业的营销中多数的企业都没有将营销传播整合,而是进行单一的营销传播活动;有很多教育培训行业的企业有众多的渠道和独特的营销模式,但渠道能不能得到有效的整合与品牌的长期发展有着巨大的影响,每一套营销模式都有着独特的优势,整合营销传播将成为少儿艺术教育培训行业的主导。
StarDrama儿童戏剧教育机构将依靠其强大的实力,采取了渠道整合营销、线下市场推广营销及网络营销相结合的方式用心开拓市场,学校凭借着对于资源的有效整合和对市场的有效结合,必将开拓少儿艺术教育的先河。
4、融资需求
为了迎合市场需求,实现打造国际少儿艺术培训旗舰品牌的目标,公司计划引入1000万元启动资金,建立StarDrama儿童戏剧教育机构。项目启动后将会首先在北京开设2家少儿艺术培训分校,随后三年内将陆续在国内开设15—20家分校(其中在北京将开设10家分校),预计培训总人数将到达3000—4000人。
5、收益预测
计划实施后全国将建成15—20家分校,年培训学员数量可达3000—4000人,年均实现营业收入10294.54万元,年均利润总额可达2234.86万元,总投资收益率达54.99%。
可行性研究报告范文(第16篇)
在现实生活中,报告与我们愈发关系密切,要注意报告在写作时具有一定的格式。那么报告应该怎么写才合适呢?下面是小编整理的风电项目可行性研究报告(通用5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
可行性研究报告范文(第17篇)
高新技术产业开发总公司是一家国有经济性质的注册企业。公司于19xx年成立后,根据开发区创新管理体制的总体要求,总公司在牢固树立服务第一、效率第一的同时,不断强化内部各项管理,充分调动社会各方面的积极因素,不断吸引全社会的科技人才和投资者加盟,为共同建设和开发高新技术产业开发区不懈的努力。随着总公司“大招商、招大商”战略目标的整体推进,在开发区组建一个机动车辆管理机构,有效的实施人员与车辆的管理,已经成为促进当前开发区迅速发展壮大的迫切需要。
一、组建交安委的必要性
1、高新技术开发区目前现有各类型机动车辆x余辆,驾驶人员x余人,根据二期扩建规划,预计到明年底机动车辆将增加到x余辆,机动车驾驶人员也将增加到x余人。
2、已经和即将进驻开发区的外地的,以及在其他交安委上户的机动车辆和人员,由于异地车辆审验、工作联系等方面的繁琐和不便,待开发区交安委组建后,必将有一批机动车辆和人员转入管理。
3、高新技术开发区位于太原市南部学府街,地理位置十分突出。在开发区四周又云集着各类大中型机动车辆交易市场,加之长风大街的开通,东西南北,四通八达,车流量较之以往成倍增加,具有良好的组建条件和管理环境。
二、交安委的管理方案和管理规模
1、管理名称及法人
1.1管理名称:太原市高新技术产业开发总公司交通管理安全委员会
1.2隶属单位:太原市高新技术产业开发总公司
1.3法人代表:x
1.4负 责 人:x
2、组织机构:
2.1主 任:1人
2.2内 勤:1人(负责车辆和驾驶人员的档案管理〕
2.3车管员:2人
2.4安全管理:1人
3、 管理办法
3.1主任由总公司选派一名具有多年交通管理实际经验的技术人员担任。
3.2其他所需人员全部面向社会实行公开招聘。择优录用。
3.3制定岗位实施细则,严格各项管理规定。
3.4实行年度测评、奖优罚劣、竞争上岗,采取末位淘汰的新机制。
4、办公地址:鉴于高新技术开发区的极佳投资环境,场址选择在高新开发区管委会大楼为最优方案。
三、经济分析:
1、市场前景
1.1太原市高新技术产业开发区,正处于全市结构调整、城市建设、经济发展最为关键的一个非常时期,开发区机动车辆与驾驶人员增长较快,要求简便快捷的管理需求量较大。
1.2高新技术开发区目前尚无具有一定规模,且又具有较强竞争实力的交通管理机构。总公司交安委的组建成立,依托开发区良好的投资环境,通过先进合理的计算机管理手段,必将对开发区驾驶人员以及各类型机动车辆实施有效的管理,具有稳定的管理基础。
1.3随着人们生活水平的日益提高,家用汽车的普及,通过不断完善管理服务意识与管理服务质量,以严格的管理,规范的运作,良好的服务,树立诚实可信的管理形象,必将吸引周边地区一大批机动车辆和驾驶人员入户挂靠。逐步拓展管理范围。
2、资金来源
2.1申请国家预算内拨款
2.2向国内各大银行及财政信托公司贷款
2.3自筹组建初期投资和铺底流动资金x万
3、费用估算:先期 投资年费用约x万余元
其中:场地租赁费:x元
办 公 设 备: x元
人 员 费 用: 编制定员5人,年平均工资x元, 年工资总费用为x元
其 他 费 用: x元
4、效益估算
4.1目前开发区现有车辆x辆,单车年管理费x元,年收益x元。
4.2随着管理规模的不断扩大,预测在明年底前将吸纳各类转户迁移机动车辆x余辆,年收益x万元。
4.3随着管理人员业务素质的不断提高和服务意识的增强,高效便捷的管理手段,必将吸引众多零散和家用私车车主的入户挂靠,在极大便利广大群众购车上户的同时,所产生的社会效益无法估算。
综上所述,组建高新技术产业开发总公司交安委,具有广阔的市场前景和良好的发展机遇,依托开发区组建交安委具有明显的优势,投资利润率较高,有一定的抗风险能力,在管理上是可行的,在经济上是合理的,交安委组建后,对开发区和社会都具有明显的经济效益和社会效益。
可行性研究报告范文(第18篇)
一、 基本情况
1、项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的部门名称等情况。
可行性报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。
3、项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期目标及阶段性目标情况,主要预期经济效益或社会效益指标,项目总投入情况。
二、必要性与可行性
1、项目背景情况。项目受益范围分析;部门、地区需求分析,项目单位需求分析,项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。
3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想,项目预算的合理性及可靠性分析,项目预期社会效益与经济效益分析,与同类项目的对比分析,项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定性分析,对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1、人员条件。项目负责人的组织管理能力,项目主要负责人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划,对财政预算资金的需求额,其他渠道资金的来源及其落实情况。
3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4、其他相关条件。
四、进度与计划安排
五、主要结论
可行性研究报告范文(第19篇)
随着社会不断地进步,报告的使用成为日常生活的常态,报告成为了一种新兴产业。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的项目可行性研究报告(精选35篇),欢迎阅读与收藏。
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